법인세 가산세 및 감면
- 세목별 세무회계/법인세
- 2023. 3. 31.
법인은 결산 마감일 기준으로 하여
3개월 째 되는 달의 말일까지 법인세 신고를 마쳐야 합니다. 혹시 기한내에 신고를 완료하시 못하였다고 하더라도
조기에 신고를 할수록 가산세 감면을 받는 감면률이 높기 때문에 서두를 필요가 있습니다.
법인세 가산세
▶ 법인세 가산세 요약표 (2022년)
종류 | 가산세액 | |
무신고가산세무기장 가산세와 중복되는 경우 그 중 큰 금액 적용 | 부당한 방법으로 무신고 | MAX
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일반적인 무신고 | MAX
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장부의 기록·보관 불성실 가산세비영리내국법인과 법인세가 비과세 · 전액면제되는 소득만 있는 법인은 제외 | 장부 비치, 기장의무 불이행 | MAX
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과소신고 가산세무기장 가산세와 중복되는 경우 그 중 큰 금액 적용 | 부당한 방법으로 과소신고(A+B) |
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일반 과소신고 | 과소신고납부세액×10% | |
납부지연가산세(A+B)납부지연가산세와 가산금 통합 |
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원천징수납부 등 불성실 가산세(A+B)원천징수세액의 미납 · 과소납부 |
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업무용 승용차 관련비용 명세서 제출 불성실 가산세 |
미제출한 경우 : 손금산입액 x 1% 사실과 다르게 제출한 경우 : 손금산입액 중 해당명세서에 사실과 다르게 적은 금액 x 1% |
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성실신고확인서 미제출 가산세 | 성실신고확인서 제출대상 법인이 성실신고 확인서를 제출하지 않은 경우 미제출가산세: MAX(산출세액×5%, 수입금액×0.02%) |
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주주 등의 명세서제출 불성실 가산세 | 미제출 · 누락제출 · 불명분 주식액면금액 또는 출자가액×0.5% | |
주식변동상황명세서 제출 불성실 가산세 | 미제출 · 누락제출 · 불분명 주식 등의 액면금액×1% | |
증명서류 수취 불성실 가산세 | 법정증빙서류를 수취하지 않은 금액 또는 사실과 다른 증빙 수취금액×2% | |
지급명세서제출 불성실가산세 | 미제출 · 불명분 지급금액×1%(제출기한 경과 3월내 제출시 0.5%) | |
근로소득간이지급명세서 제출 불성실가산세 | 미제출 · 불명분 지급금액×0.25%(제출기한 경과 1월내 제출시 0.125%) | |
계산서 등 제출 불성실가산세 | 미발급 · 가공발급 · 위장발급 · 가공수취 · 위장수취: 공급가액×2% | |
지연발급/종이세금계산서 발급: 공급가액×1% | ||
불분명: 공급가액×1% | ||
합계표 미제출(불분명): 공급가액×0.5% | ||
전자계산서 지연전송: 공급가액×0.3% (전자계산서 발급명세 전송기한후 공급시기가 속하는 사업연도말 다음달 25일까지 전송) |
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전자계산서 미전송: 공급가액×0.5% (전자계산서 발급명세 전송기한후 공급시기가 속하는 사업연도말 다음달 25일까지 미전송) |
||
기부금영수증 발급 및 보관 불성실가산세 | 기부금액불성실 및 기부자불성실: 발급금액×5% 기부자별 발급내역 미작성 및 미보관: 0.2% |
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신용카드매출전표 발급 불성실가산세 | 발급거부 및 사실과 다르게 발급한 금액×5%(건별 최하 5천원) | |
현금영수증 가입 및 발급 불성실가산세 | 미가맹점: 수입금액×1%×미가맹일수 비율 발급거부 등(건당 5천원이상 한함): 거부금액×5%(건별 최하 5천원) 현금영수증 미발급: 미발급금액×20% (거래대금 수취일부터 7일 이내에 자신 신고하거나 현금영수증 자진 발급시 10%) |
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특정외국법인의 유보소득 계산명세서제출 불성실가산세 | 계산명세서 미제출 또는 제출한 명세서의 전부 또는 일부를 적지 않는 등 불분명한 경우 배당가능한 유보소득금액의 0.5% |
※ 국세청. 법인세 가산세 요약표
법인세 가산세 감면
▶ 수정신고
1) 1개월 이내 수정신고 시 : 90%
2) 3개월 이내 수정신고 시 : 75%
3) 6개월 이내 수정신고 시 : 50%
4) 12개월 이내 수정신고 시 : 30%
5) 18개월 이내 수정신고 시 : 20%
6) 24개월 이내 수정신고 시 : 10%
▶ 기한 후 신고
1) 1개월 이내 수정신고 시 : 50%
2) 3개월 이내 수정신고 시 : 30%
3) 6개월 이내 수정신고 시 : 20%
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